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嵐縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-16  作者:  新聞來源:  【字號: | |

  第一部分  概況

  一、本部門職責

  人民檢察院是國家的法律監督機關,依法行使下列職權:

  1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件行使檢察權。
  2、對于司法人員涉嫌暴力取證、刑訊逼供、虐待被監管人員以及民事行政案件枉法裁判等犯罪案件進行調查和立案偵查。
  3、對于公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件和監察委員會移送的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴,并對偵查機關的偵查活動是否合法實行監督。
  4、對于刑事案件提起公訴、支持公訴;對于人民法院的刑事裁決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。
  5、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰活動是否合法實行監督。
  6、對于人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。
  7、對于行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違反法律、法規規定的依法提出抗訴。
  8、對于破壞生態環境和資源保護、食品藥品安全領域侵害眾多消費者合法權益等損害社會公共利益的行為,向人民法院提起民事公益訴訟或者支持起訴。

  9、對于生態環境和資源保護、食品藥品安全、國家財產保護、國有土地使用權出讓等領域負有監督管理職責的行政機關違法行使職權或者不作為,致使國家利益或者社會公共利益受到侵害的,督促其依法履行職責或者向人民法院提起行政公益訴訟。

  二、機構設置情況

  嵐縣人民檢察院為獨立編制預算機構,下設4個內設機構,分別為:綜合保障部、刑事檢察部、民事行政檢察部、檢察業務管理監督部。現在職人員28名。

  第二部分  2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、部門決算公開相關信息統計表

  第三部分  2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入990.97萬元、比2017年637.18萬元增加353.79萬元,同比增長55.52%;支出878.26萬元,比2017年637.37萬元增加240.89萬元,同比增長37.79%;主要原因是正常工資增長和縣級財政中退休人員未移交時的工資、養老和職業年金清算資金等,導致本年收入增加。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計990.97萬元,其中:財政撥款收入749.77萬元,占比75.66%;其他收入241.19萬元(主要是縣級財政撥款),占比24.34%。

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計878.26萬元,其中:基本支出636.50萬元,占比72.47%;項目支出241.76萬元,占比27.53%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入749.77萬元,與2017年637.17相比,財政撥款收入增加112.6萬元,增長17.67%,主要原因是工資正常增長。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2018年度財政撥款支出668.43萬元,占本年支出合計的76.11%。與2017年相比,財政撥款支出增加31.26萬元,增長4.9%。主要原因是人員工資正常增長。其中,人員經費387.92萬元,占比58.03%,日常公用經費280.51萬元,占比41.97%。

  (二)財政撥款支出決算具體情況

  2018年財政撥款支出668.43萬元,其中用于:工資福利支出378.64萬元,較上年309.83萬元增加了68.81萬元,增加22.21%,增加原因是政策增資,相對應的公積金和社會保障繳費也增加。對個人和家庭的補助9.28萬元,較上年103.48萬元減少94.2萬元,減少91.03%,減少原因是司改上劃后退休人員只上劃取暖費和遺屬補助,其他退休費用由當地財政負擔。商品和服務支出230.99萬元,較上年191.05萬元增加39.94萬元,增長20.91%。增加原因是2018年增加了設備購置保障。資本性支出49.53萬元,較上年32.82萬元增加16.71萬元,增加50.91%,增加原因是本年新增設備購置。

 

  六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為2.47萬元,完成預算的98.8%,比上年減少3.7萬元,下降59.96%,原因是:車改后只辦案、機要派車。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算2.47萬元,占比100%,比上年減少2.8萬元,下降53.13%;公務接待費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少0.89萬元,下降100%。

  七、其他重要事項情況說明

  2018年本部門機關運行經費支出120.51萬元,比2017年103.52萬元增加16.99萬元,增長16.41%。主要原因是:司改人財物上劃后本年的公用經費是上劃數。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

  (三)國有資產占用情況說明

  截至2018年12月31日,本部門車改后車輛編制7輛,實有5輛,賬面共有車輛23輛,其中,機要通信用車3輛、執法執勤用車17輛、其他用車3輛。但是機要通信用車3輛、執法執勤用車12輛、其他用車3輛,這18輛車已經由車改辦集中分配和縣政府拍賣,一直未下文,無法下賬,為此賬面上其他用車是掛賬等待中;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效情況說明

  2018年度,本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

  (五)其他需要說明的事項

  2018年本單位無政府性基金收入決算。

  第四部分  名詞解釋

  部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。

  一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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